
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВЧЕРНОВЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТАПРИСТЕНСКОГО РАЙОНАКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«07» апреля 2014г. №11 О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год»
Собрание депутатов Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области РЕШИЛО:
1.Утвердить прилагаемый Проект решения Собрания депутатов Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год».2. Обнародовать одновременно с настоящим решением текст проекта решения Собрания депутатов Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год». на 4-х информационных стендах, расположенных:1-й – в здании администрации с. Черновец;2-й – в здании почты д. Прилепы;3-й – в здании Верхнеплосковской Центральной сельской библиотеке д. Верхнеплоское; 4-й – в здании конторы КФХ Филонов А.Д. д. Владимировкадля заблаговременного ознакомления с ним, его обсуждения жителями Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области и представления предложений по нему.3. Провести публичные слушания по вопросу исполнения бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год «18» апреля 2014г. в 10 часов 00 минут по адресу: Черновецкий ЦСДК с. Черновец Пристенского района Курской области. 4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Черновецкого сельсовета Пристенского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год», приему и учету предложений по нему (далее - Комиссия по приему и учету предложений). 5. Обратиться к жителям Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области с просьбой принять участие в обсуждении вопросов, вынесенных на публичные слушания, и внести предложения по вопросу исполнения бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год в течение 20 дней со дня его обнародования в Комиссию по приему и учету предложений, расположенную по адресу: с. Черновец, ул. Молодежная, д.1-А в письменном виде. Предложения по вопросу исполнения бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год и проекту решения могут вноситься жителями Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области, которые представляются в Комиссию по приему и учету предложений не позднее 18 часов 00 минут двадцатого дня со дня обнародования проекта решения об исполнении бюджета за 2013 год. 6. Поручить Комиссии по приему и учету предложений:6.1. Регистрировать поступившие предложения по вопросу исполнения бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год и проекту решения в день поступления.6.2. Предложения по вопросу исполнения бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год и проекту решения, внесенные с нарушением сроков, установленных настоящим Решением, не рассматривать.6.3. Обобщить и систематизировать предложения по вопросу исполнения бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год и проекту решения и, по итогам их рассмотрения, подготовить по ним мотивированное заключение.6.4. Обобщенные и систематизированные материалы вместе со своим мотивированным заключением направить в Собрание депутатов Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области в течение 3 дней со дня завершения приема предложений.7. Настоящее Решение обнародовать на указанных в п.2 информационных стендах в течение 3 дней со дня его принятия.8. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на И.О. Главы Черновецкого сельсовета Пристенского района Константинова С.Г.9. Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования.
И.О. Главы Черновецкого сельсоветаПристенского района Курской области Константинов С.Г. ПроектСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВЧЕРНОВЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
От «» мая 2014 г. №
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год_____________________________________________________________________________с. Черновец
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ Собрание депутатов Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области РЕШИЛО:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год по доходам в сумме 4655,4 тыс. рублей, и по расходам в сумме 6849,9 тыс.рублей;2. Утвердить исполнение по доходам бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» за 2013 год (Приложение №1) и по распределению расходов бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год (Приложение №2).3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит опубликованию в газете «Районные известия».
И.О.Главы Черновецкого сельсоветаПристенского района Курской области С.Г.Константинов
Приложение №1 к Решению Собрания депутатов МО «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области № 12 от 05.05.2014г. .
Исполнение доходов бюджета муниципального образования «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области за 2013 год (тыс.руб)
Наименование доходов План тыс.руб. Факт тыс.руб Неиспользованные назначения 1 2 3 4НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Налог на доходы физических лиц Налог на имущество физических лиц Единый сельскохозяйственный налог земельный налог Государственная пошлина Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
Наименование показателя Кодстро-ки Код расхода по бюджетнойклассификации Утвержденные бюджетныеназначения Исполнено1 2 3 4 5Расходы бюджета-всего 200 x 13 195581,00 10 357088,34Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 2 960 300,00 2 959 505,99Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 384 100,00 383 930,31ИТОГО по 0020000 200 000 0102 0020000 000 000 384 100,00 383 930,31Глава муниципального образования 200 000 0102 0020300 000 000 384 100,00 383 930,31Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0102 0020300 121 000 384 100,00 383 930,31Расходы 200 000 0102 0020300 121 200 384 100,00 383 930,31Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0020300 121 210 384 100,00 383 930,31Заработная плата 200 000 0102 0020300 121 211 295 000,00 294 877,34Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0020300 121 213 89 100,00 89 052,97Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 7 500,00 7 500,00Межбюджетные трансферты 200 000 0103 5210000 000 000 7 500,00 7 500,00Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 200 000 0103 5210300 000 000 7 500,00 7 500,00 200 000 0103 5210362 000 000 7 500,00 7 500,00Иные межбюджетные трансферты 200 000 0103 5210362 540 000 7 500,00 7 500,00Расходы 200 000 0103 5210362 540 200 7 500,00 7 500,00Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0103 5210362 540 250 7 500,00 7 500,00Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0103 5210362 540 251 7 500,00 7 500,00Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 2 023 850,00 2 023 414,15ИТОГО по 0020000 200 000 0104 0020000 000 000 1 999 250,00 1 998 814,15Центральный аппарат 200 000 0104 0020400 000 000 1 999 250,00 1 998 814,15Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0104 0020400 121 000 982 500,00 982 338,38Расходы 200 000 0104 0020400 121 200 982 500,00 982 338,38Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020400 121 210 982 500,00 982 338,38Заработная плата 200 000 0104 0020400 121 211 766 800,00 766 703,61Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020400 121 213 215 700,00 215 634,77Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0020400 122 000 3 800,00 3 780,00Расходы 200 000 0104 0020400 122 200 3 800,00 3 780,00Оплата работ, услуг 200 000 0104 0020400 122 220 3 800,00 3 780,00Транспортные услуги 200 000 0104 0020400 122 222 3 800,00 3 780,00Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 0020400 242 000 163 800,00 163 757,37Расходы 200 000 0104 0020400 242 200 163 800,00 163 757,37Оплата работ, услуг 200 000 0104 0020400 242 220 163 800,00 163 757,37Услуги связи 200 000 0104 0020400 242 221 43 100,00 43 093,85Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020400 242 226 120 700,00 120 663,52Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 000 0104 0020400 244 000 824 150,00 823 988,49Расходы 200 000 0104 0020400 244 200 244 500,00 244 375,74Оплата работ, услуг 200 000 0104 0020400 244 220 244 500,00 244 375,74Коммунальные услуги 200 000 0104 0020400 244 223 17 400,00 17 326,77Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020400 244 225 26 000,00 25 977,00Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020400 244 226 201 100,00 201 071,97Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0020400 244 300 579 650,00 579 612,75Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0020400 244 310 193 150,00 193 148,60Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0020400 244 340 386 500,00 386 464,15Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0020400 851 000 21 500,00 21 495,00Расходы 200 000 0104 0020400 851 200 21 500,00 21 495,00Прочие расходы 200 000 0104 0020400 851 290 21 500,00 21 495,00Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0020400 852 000 3 500,00 3 454,91Расходы 200 000 0104 0020400 852 200 3 500,00 3 454,91Прочие расходы 200 000 0104 0020400 852 290 3 500,00 3 454,91Межбюджетные трансферты 200 000 0104 5210000 000 000 24 600,00 24 600,00Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 200 000 0104 5210200 000 000 24 600,00 24 600,00Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 200 000 0104 5210218 000 000 24 600,00 24 600,00Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0104 5210218 121 000 24 600,00 24 600,00Расходы 200 000 0104 5210218 121 200 24 600,00 24 600,00Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 5210218 121 210 24 600,00 24 600,00Заработная плата 200 000 0104 5210218 121 211 18 894,00 18 894,00Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 5210218 121 213 5 706,00 5 706,00Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 544 850,00 544 661,53Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 200 000 0113 0920000 000 000 544 850,00 544 661,53Выполнение других обязательств государства 200 000 0113 0920300 000 000 544 850,00 544 661,53Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 000 0113 0920300 244 000 544 850,00 544 661,53Расходы 200 000 0113 0920300 244 200 361 450,00 361 291,53Оплата работ, услуг 200 000 0113 0920300 244 220 266 050,00 265 979,67Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0113 0920300 244 225 93 250,00 93 211,05Прочие работы, услуги 200 000 0113 0920300 244 226 172 800,00 172 768,62Прочие расходы 200 000 0113 0920300 244 290 95 400,00 95 311,86Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0920300 244 300 183 400,00 183 370,00Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0920300 244 340 183 400,00 183 370,00Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 53 200,00 53 200,00Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 53 200,00 53 200,00Руководство и управление в сфере установленных функций 200 000 0203 0010000 000 000 53 200,00 53 200,00Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 0013600 000 000 53 200,00 53 200,00Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0203 0013600 121 000 53 076,00 53 076,00Расходы 200 000 0203 0013600 121 200 53 076,00 53 076,00Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0013600 121 210 53 076,00 53 076,00Заработная плата 200 000 0203 0013600 121 211 40 765,00 40 765,00Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0013600 121 213 12 311,00 12 311,00Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 000 0203 0013600 244 000 124,00 124,00Расходы 200 000 0203 0013600 244 200 124,00 124,00Оплата работ, услуг 200 000 0203 0013600 244 220 124,00 124,00Прочие работы, услуги 200 000 0203 0013600 244 226 124,00 124,00Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 35 500,00 34 952,79Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 35 500,00 34 952,79Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 200 000 0309 2180000 000 000 35 500,00 34 952,79Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 200 000 0309 2180100 000 000 35 500,00 34 952,79Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 000 0309 2180100 244 000 35 500,00 34 952,79Расходы 200 000 0309 2180100 244 200 6 500,00 6 032,79Оплата работ, услуг 200 000 0309 2180100 244 220 6 500,00 6 032,79Прочие работы, услуги 200 000 0309 2180100 244 226 6 500,00 6 032,79Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 2180100 244 300 29 000,00 28 920,00Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 2180100 244 340 29 000,00 28 920,00Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 15 000,00 15 000,00Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 15 000,00 15 000,00Целевые программы муниципальных образований 200 000 0412 7950000 000 000 15 000,00 15 000,00Целевые программы муниципальных образований 200 000 0412 7950000 000 000 15 000,00 15 000,00Районная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе на 2009 - 2011 годы" 200 000 0412 7950001 000 000 15 000,00 15 000,00Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 000 0412 7950001 244 000 15 000,00 15 000,00Расходы 200 000 0412 7950001 244 200 15 000,00 15 000,00Оплата работ, услуг 200 000 0412 7950001 244 220 15 000,00 15 000,00Прочие работы, услуги 200 000 0412 7950001 244 226 15 000,00 15 000,00Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 7 124 902,00 4 495 752,00Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 4 495 752,00 4 495 752,00Федеральные целевые программы 200 000 0502 1000000 000 000 1 305 328,00 1 305 328,00Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 200 000 0502 1001100 000 000 1 305 328,00 1 305 328,00Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 200 000 0502 1001100 411 000 1 305 328,00 1 305 328,00Поступление нефинансовых активов 200 000 0502 1001100 411 300 1 305 328,00 1 305 328,00Увеличение стоимости основных средств 200 000 0502 1001100 411 310 1 305 328,00 1 305 328,00Региональные целевые программы 200 000 0502 5220000 000 000 2 426 253,00 2 426 253,00Областная целевая программа "Социальное развитие села на 2009-2012 годы" 200 000 0502 5222500 000 000 2 426 253,00 2 426 253,00Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 200 000 0502 5222500 411 000 2 426 253,00 2 426 253,00Поступление нефинансовых активов 200 000 0502 5222500 411 300 2 426 253,00 2 426 253,00Увеличение стоимости основных средств 200 000 0502 5222500 411 310 2 426 253,00 2 426 253,00Целевые программы муниципальных образований 200 000 0502 7950000 000 000 764 171,00 764 171,00 200 000 0502 7950200 000 000 764 171,00 764 171,00Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 200 000 0502 7950200 411 000 764 171,00 764 171,00Поступление нефинансовых активов 200 000 0502 7950200 411 300 764 171,00 764 171,00Увеличение стоимости основных средств 200 000 0502 7950200 411 310 764 171,00 764 171,00Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 2 629 150,00 - 200 000 0503 6000000 000 000 2 629 150,00 -Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 200 000 0503 6000500 000 000 2 629 150,00 -Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 000 0503 6000500 244 000 2 629 150,00 -Расходы 200 000 0503 6000500 244 200 2 629 150,00 -Оплата работ, услуг 200 000 0503 6000500 244 220 2 629 150,00 -Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000500 244 225 1 260 000,00 -Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000500 244 226 1 369 150,00 -Культура, кинематография 200 000 0800 0000000 000 000 2 411 779,00 2 410 770,65Культура 200 000 0801 0000000 000 000 2 411 779,00 2 410 770,65Резервные фонды 200 000 0801 0700000 000 000 87 919,00 87 919,00Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 200 000 0801 0700400 000 000 87 919,00 87 919,00Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 000 0801 0700400 244 000 87 919,00 87 919,00Расходы 200 000 0801 0700400 244 200 87 919,00 87 919,00Оплата работ, услуг 200 000 0801 0700400 244 220 87 919,00 87 919,00Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0700400 244 225 87 919,00 87 919,00 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 4400000 000 000 1 600 600,00 1 600 000,88ИТОГО по 4409900 200 000 0801 4409900 000 000 1 600 600,00 1 600 000,88 200 000 0801 4409910 000 000 1 600 600,00 1 600 000,88Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0801 4409910 111 000 947 200,00 947 065,78Расходы 200 000 0801 4409910 111 200 947 200,00 947 065,78Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 4409910 111 210 947 200,00 947 065,78Заработная плата 200 000 0801 4409910 111 211 748 400,00 748 362,88Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 4409910 111 213 198 800,00 198 702,90Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0801 4409910 242 000 7 500,00 7 500,00Расходы 200 000 0801 4409910 242 200 7 500,00 7 500,00Оплата работ, услуг 200 000 0801 4409910 242 220 7 500,00 7 500,00Прочие работы, услуги 200 000 0801 4409910 242 226 7 500,00 7 500,00Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 000 0801 4409910 244 000 643 900,00 643 672,96Расходы 200 000 0801 4409910 244 200 185 300,00 185 199,92Оплата работ, услуг 200 000 0801 4409910 244 220 180 300,00 180 199,92Услуги связи 200 000 0801 4409910 244 221 700,00 680,90Коммунальные услуги 200 000 0801 4409910 244 223 62 500,00 62 484,87Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 4409910 244 225 93 300,00 93 299,03Прочие работы, услуги 200 000 0801 4409910 244 226 23 800,00 23 735,12Прочие расходы 200 000 0801 4409910 244 290 5 000,00 5 000,00Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 4409910 244 300 458 600,00 458 473,04Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 4409910 244 310 166 100,00 166 057,00Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 4409910 244 340 292 500,00 292 416,04Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0801 4409910 851 000 1 500,00 1 490,00Расходы 200 000 0801 4409910 851 200 1 500,00 1 490,00Прочие расходы 200 000 0801 4409910 851 290 1 500,00 1 490,00Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 4409910 852 000 500,00 272,14Расходы 200 000 0801 4409910 852 200 500,00 272,14Прочие расходы 200 000 0801 4409910 852 290 500,00 272,14Библиотеки 200 000 0801 4420000 000 000 723 260,00 722 850,77Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200 000 0801 4429900 000 000 723 260,00 722 850,77Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0801 4429900 111 000 483 200,00 483 094,92Расходы 200 000 0801 4429900 111 200 483 200,00 483 094,92Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 4429900 111 210 483 200,00 483 094,92Заработная плата 200 000 0801 4429900 111 211 383 200,00 383 104,75Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 4429900 111 213 100 000,00 99 990,17Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0801 4429900 242 000 7 500,00 7 500,00Расходы 200 000 0801 4429900 242 200 7 500,00 7 500,00Оплата работ, услуг 200 000 0801 4429900 242 220 7 500,00 7 500,00Прочие работы, услуги 200 000 0801 4429900 242 226 7 500,00 7 500,00Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 000 0801 4429900 244 000 232 460,00 232 246,66Расходы 200 000 0801 4429900 244 200 38 650,00 38 451,86Оплата работ, услуг 200 000 0801 4429900 244 220 38 650,00 38 451,86Услуги связи 200 000 0801 4429900 244 221 1 350,00 1 313,24Коммунальные услуги 200 000 0801 4429900 244 223 21 100,00 21 042,02Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 4429900 244 225 6 800,00 6 755,92Прочие работы, услуги 200 000 0801 4429900 244 226 9 400,00 9 340,68Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 4429900 244 300 193 810,00 193 794,80Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 4429900 244 310 177 800,00 177 794,00Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 4429900 244 340 16 010,00 16 000,80Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 4429900 852 000 100,00 9,19Расходы 200 000 0801 4429900 852 200 100,00 9,19Прочие расходы 200 000 0801 4429900 852 290 100,00 9,19Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 594 900,00 387 906,91Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 154 900,00 154 839,84 200 000 1001 4910000 000 000 154 900,00 154 839,84Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальным служащим 200 000 1001 4910100 000 000 154 900,00 154 839,84Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1001 4910100 321 000 154 900,00 154 839,84Расходы 200 000 1001 4910100 321 200 154 900,00 154 839,84Социальное обеспечение 200 000 1001 4910100 321 260 154 900,00 154 839,84Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 1001 4910100 321 263 154 900,00 154 839,84Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 440 000,00 233 067,07Социальная помощь 200 000 1003 5050000 000 000 440 000,00 233 067,07 200 000 1003 5053700 000 000 50 000,00 50 000,00 200 000 1003 5053700 324 000 50 000,00 50 000,00Расходы 200 000 1003 5053700 324 200 50 000,00 50 000,00Социальное обеспечение 200 000 1003 5053700 324 260 50 000,00 50 000,00Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5053700 324 262 50 000,00 50 000,00Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 200 000 1003 5054800 000 000 390 000,00 183 067,07Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 200 000 1003 5054800 314 000 390 000,00 183 067,07Расходы 200 000 1003 5054800 314 200 390 000,00 183 067,07Оплата работ, услуг 200 000 1003 5054800 314 220 10 000,00 3 064,77Услуги связи 200 000 1003 5054800 314 221 10 000,00 3 064,77Социальное обеспечение 200 000 1003 5054800 314 260 380 000,00 180 002,30Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 5054800 314 262 380 000,00 180 002,30Результат исполнения (дефицит /профицит) 450 x - 2 581 005,00
